11月有兩張發(fā)票,開票員蓋錯(cuò)章跨月已作廢不了,所以在12月已紅字沖銷后又重開過,但11月匯總表上實(shí)際銷售稅額不變,在12月匯總表上實(shí)際銷售稅額已變動(dòng),請(qǐng)問應(yīng)怎樣記賬,取那聯(lián)憑證作為收入?重開聯(lián)還是?11月蓋錯(cuò)章兩張又應(yīng)怎樣記賬
何坤燕
于2018-01-05 13:04 發(fā)布 ??929次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-01-05 13:45
您好,11月記賬,借;應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。12月使用紅字發(fā)票記賬聯(lián),借;應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。使用重新開的發(fā)票記賬聯(lián),借;應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
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您好,11月記賬,借;應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。12月使用紅字發(fā)票記賬聯(lián),借;應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。使用重新開的發(fā)票記賬聯(lián),借;應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2018-01-05 13:45:10

12月做一筆11月的紅字分錄就可以的
2019-01-04 16:20:04

您好,可以在作廢的這張發(fā)票背面再輔一張,沒有作廢字樣的發(fā)票的復(fù)印件,正常做賬,申報(bào)納稅,因?yàn)槟谄咴路莸南到y(tǒng)里沒有作廢,然后您再八月份可以開紅字發(fā)票
2020-08-03 11:39:43

借銀存/應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
1月份借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù)
貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本
借:庫(kù)存商品 根據(jù)17年12月當(dāng)時(shí)的結(jié)轉(zhuǎn)成本(同時(shí)增加數(shù)量)
貸:以前年度損益調(diào)整 根據(jù)17年12月當(dāng)時(shí)的結(jié)轉(zhuǎn)成本
3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
2019-01-03 12:32:03

開了負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖收入
開了藍(lán)字發(fā)票做收入
都需要做賬的
2019-12-19 11:59:53
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