
11月有筆銷售收入,12月申報(bào)時(shí)沒有申報(bào)印花稅。可以這次申報(bào)12月的印花稅里填入,做補(bǔ)繳嗎?
答: 你好,可以補(bǔ)申報(bào)?。?!有錯(cuò)就改是好同志,不能打擊
小規(guī)模,我12月初報(bào)11月份印花的時(shí)候,把12初的收入誤加到11月份申報(bào)了印花稅,現(xiàn)在12月印花稅怎么報(bào)?申報(bào)表里邊填不了預(yù)繳稅額。
答: 你好,你需要去稅局做11月份的更正申報(bào),申請退回多交印花稅 然后12月份按本來正確的數(shù)據(jù)申報(bào)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司去年12月份剛成立的,12月份沒有發(fā)生任何收入支出,在2月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有一筆購銷合同的印花稅沒有申報(bào),于是補(bǔ)申報(bào)了,那我在做2016年度的匯算清繳時(shí),這筆印花稅我該怎么填到報(bào)表里?
答: 你填到17年就可以了。16年不用




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2018-01-05 12:06
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