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笑笑
于2018-01-05 10:18 發(fā)布 ??991次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-01-05 10:27
你好,附加稅計稅依據(jù)填寫0就是了
笑笑 追問
2018-01-05 10:50
老師在填報增值稅額時,填完免稅銷售額后不是自動帶出來減免稅額嗎?那個減免的稅額也要自己填列嗎?
鄒老師 解答
2018-01-05 10:54
你好,增值稅減免了,附加稅計稅依據(jù)直接按0填寫申報就是了
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增值稅稅負(fù)率直接是增值稅/不含稅銷售額吧,對嗎?還是(增值稅+附加稅)/不含稅銷售額?
答: 鳥!不需要加上附加稅了。
我的季度增值稅不滿九萬,免增值稅,那我附加稅也是減免的,我的附加稅表這么填?。浚ū炯静缓愪N售額66000)
答: 你好,附加稅計稅依據(jù)填寫0就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅及附加稅占不含稅銷售額的比例
答: 您好,當(dāng)期繳納增值稅和附加稅的金額 除以當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例
報增值稅附表一銷售額是不含稅銷售額嗎
討論
老師您好,季度報稅小微企業(yè)免稅銷售額是含增值稅的銷售額,還是不含增值稅的銷售額?
含增值稅的銷售額/(1+增值稅稅率)=不含增值稅的銷售額不含增值稅的銷售額*增值稅稅率=應(yīng)交增值稅額這兩個公式對嗎?
老師,增值稅申報表里的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額和免稅銷售額相加是不是企業(yè)的收入?
老師,你好,我問一下,增值稅稅負(fù)率是直接用增值稅額/不含稅銷售收入。還是說(增值稅+附加稅)/不含稅銷售收入
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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笑笑 追問
2018-01-05 10:50
鄒老師 解答
2018-01-05 10:54