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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-04 15:50

你好,摘要寫計提工資

追問

2018-01-04 15:56

應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
  預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
  預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)  老師 這個明細(xì)期末是什么意思

吳月柳 解答

2018-01-04 15:58

你好,這是資產(chǎn)負(fù)債表的填列方法,明細(xì)期末比如你的應(yīng)收賬款下面設(shè)了張三、李四,直接看這兩個人的期末余額就可以了,不用看總賬科目

追問

2018-01-04 16:01

老師   應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)期末貸方月 預(yù)付 明細(xì)貸方余額  要是  應(yīng)付賬款只有一個明細(xì)  張三    預(yù)付賬款是李四   呢    是直接在報表填寫應(yīng)付的張三的那個余額 就是加上李四了嗎

追問

2018-01-04 16:06

老師 應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)期末余額 加上  預(yù)付明細(xì)貸方余額  。 要是, 應(yīng)付賬款只有一個明細(xì) 張三, 預(yù)付賬款是李四 呢 。是直接在報表填寫應(yīng)付的張三的那個余額 就不用加上李四了嗎  因為是兩個公司的賬目

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你好,摘要寫計提工資
2018-01-04 15:50:41
借 管理費用(行政+財務(wù)) 銷售費用(銷售部) 制作費用(生產(chǎn)部+生產(chǎn)車間+機修車間) 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 (社保)
2015-11-21 21:09:59
您好,如果你公司全部將這部分包出去的,那就計入生產(chǎn)成本就可以了。
2018-09-20 14:37:47
同學(xué)你好,是可以算出來的。如果電費和保安工資都是用于生產(chǎn)車間的,那么這兩項費用也可以算成生產(chǎn)成本。其余的費用都是成本。
2021-09-10 17:52:10
你好,可以的,本來該這么做
2019-06-25 09:32:55
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