物業(yè)會計新手,有物業(yè)方面的老師 能講下 物業(yè)收費 每個月該如何申報增值稅和所得稅嗎?物管費有戶主交一年的 也有一個季度交的 ,也有滯后的 有預支一年的 都是開的收據(jù) 請問怎么處理賬務和每月的申報納稅呢?請指導
糖
于2018-01-04 14:06 發(fā)布 ??760次瀏覽
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你好!營改增后還是要申報所得稅的
2016-10-07 12:32:25

學員你好,建議采用權責發(fā)生制原則,把每個月應繳的納入申報增值稅和所得稅。
2018-01-06 16:02:26

你好;? ?你們 增值稅是全額來報的; 你企業(yè)所得稅按月來 分攤來報哈? ??
2022-09-09 10:57:58

你好;? ?在未開具發(fā)票欄次? 服務里面6%里面去報? ?
2023-06-06 16:19:23

您好!根據(jù)《財政部、國家稅務總局關于印發(fā)(營業(yè)稅改征增值稅試點方案)的通知》(財稅[2011] 110號)規(guī)定,現(xiàn)有增值稅納稅人向試點納稅人購買服務取得的增值稅專用發(fā)票,可按現(xiàn)行規(guī)定抵扣進項稅額。 根據(jù)《國家稅務總局關于調(diào)整增值稅納稅申報有關事項的公告>(國家稅務總局公告2011年第66號)規(guī)定,接受試點納稅人提供的交通運輸業(yè)服務,取得的《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票),填入第八欄“運輸費用結算單據(jù)”。第八欄中的“金額”,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“合計金額”欄數(shù)據(jù)填寫。第八欄中的“稅額”,《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票>“稅率”欄為"11%”的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“稅額”欄數(shù)據(jù)填寫;“稅率”欄為其他情況的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“價稅合計”欄數(shù)據(jù)乘7%扣除率計算填寫。
2017-06-14 10:08:57
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