
老師我想咨詢一下,跨年的失控增值稅票如何做賬務(wù)處理
答: 您好,一般情況下,沒有抵扣的,可以不用處理,抵扣了的,做進項轉(zhuǎn)出處理,借;主營業(yè)務(wù)成本等科目,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。
老師,您好,我想請問下,對方上月的時候開給我們的是增值稅普票,已做賬;本月應(yīng)我公司要求,將上月的普票換為專票,我該如何做賬務(wù)處理呢?
答: 你好,嗯嗯,把那筆紅沖了,等著新發(fā)票過來在做一筆
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好:請問老師收到融資租賃的增值稅專票后,增值稅如何做賬務(wù)處理,謝謝!
答: 借:固定資產(chǎn) 未確認融資費用 貸:長期應(yīng)付款 借:長期應(yīng)付款 應(yīng)交稅費~進 貸:銀行存款 借:財務(wù)費用 貸:未確認融資費用

