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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-04 10:00

借;應(yīng)付職工薪酬  貸;銀行存款等科目

青春俠 追問(wèn)

2018-01-04 10:01

那公積金和社保,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

鄒老師 解答

2018-01-04 10:03

舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
    其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
   貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
  貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0
  庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221

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你好,就是說(shuō)這部分錢不需要再支付給員工了,是么?當(dāng)初支付工資的分錄是?
2020-06-11 10:50:13
對(duì)于欠發(fā)的工資,計(jì)入其他應(yīng)付款處理。
2019-12-26 16:59:18
你好,按扣款之后的金額計(jì)提工資就是了 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2018-11-27 15:13:17
只做發(fā)放工資的分錄就可以了。
2018-11-15 16:10:29
你好,借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金、發(fā)放,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款
2017-11-27 11:15:24
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