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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-03-26 13:33

你好,是代扣個稅承擔的保險嗎?借:應付職工薪酬 
貸:銀行 
    其他應付款-社保

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-26 13:51

我看到的發(fā)工資扣保險時的會計分錄是這樣的    
借應付職工薪酬-工資 
貸衣服職工薪酬-保險等 
貸銀行存款

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-26 13:52

我想問那些扣除的保險到月末怎么結轉

小惑老師 解答

2019-03-26 13:52

衣服職工薪酬-保險等 
應該是個人部分作為代收代付處理的

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-26 13:55

我想問那些扣除的保險到月末怎么結轉?

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-26 13:58

這樣的話就不用在月末結轉了?

小惑老師 解答

2019-03-26 14:01

你在向設備局支付時,把其他應付款沖掉就可以了

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-26 14:04

所以整個時間結點的會計分錄是什么

小惑老師 解答

2019-03-26 14:06

1.計提工資 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應付職工薪酬--工資 
 
2.計提社保(企業(yè)部分) 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應付職工薪酬--社保 
 
工資是計提了,次月發(fā)放工資時的會計分錄又該怎么做呢? 
 
1.發(fā)放工資時 
 
借:應付職工薪酬--工資 
 
貸:其他應付款--社保(個人部分) 
 
應交稅費--應交個人所得稅 
 
庫存現(xiàn)金/銀行存款 
 
2.上交杜保 
 
借:應付職工薪酬--社保(企業(yè)部分 
其他應付款(個人部分) 
 
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款

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相關問題討論
你好,就是說這部分錢不需要再支付給員工了,是么?當初支付工資的分錄是?
2020-06-11 10:50:13
對于欠發(fā)的工資,計入其他應付款處理。
2019-12-26 16:59:18
你好,按扣款之后的金額計提工資就是了 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2018-11-27 15:13:17
只做發(fā)放工資的分錄就可以了。
2018-11-15 16:10:29
你好,借:其他應收款 貸:現(xiàn)金、發(fā)放,借:主營業(yè)務成本 貸:其他應收款
2017-11-27 11:15:24
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