
老師,你好!我是出口生產(chǎn)企業(yè),目前籌建中,明年才能投產(chǎn)。到目前為止,花出去幾十萬,我都計(jì)入管理費(fèi)用,二級分餐費(fèi),辦公費(fèi),油費(fèi),住宿等,貸方都是其他應(yīng)付款老板,這樣有問題嗎?請老師指導(dǎo)
答: 你好,費(fèi)用化支出借方是計(jì)入管理費(fèi)用的開辦費(fèi) 貸方可以掛賬其他應(yīng)付款
借:管理費(fèi)用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個(gè)是絕對有誤的,借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年多計(jì)提了2萬的管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2萬 貸:其他應(yīng)付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
答: 您好,去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整


且行且珍惜 追問
2018-01-04 09:19