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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-04 08:56

你好,費(fèi)用化支出借方是計(jì)入管理費(fèi)用的開辦費(fèi)
貸方可以掛賬其他應(yīng)付款

且行且珍惜 追問

2018-01-04 09:19

公司目前費(fèi)用老板出差吃住,油費(fèi)我放在管理費(fèi)用,二級住宿,油費(fèi),餐費(fèi)里。還有買了一些小工具,比如一些小工具,電鉆,起子,錘子等放什么科目呢?還有工廠的窗子貼紙也放其他里了。我們機(jī)器設(shè)備十幾萬的,那價(jià)值一二千和幾百的辦公桌我直接放低值易耗品還是固定資產(chǎn)?喝的水和用的面巾紙是消耗品,消耗品和低值易耗品不一樣吧?電腦打印機(jī)一起買的,當(dāng)時(shí)開的就是電腦,這這是放固定資產(chǎn)還是什么?

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你好,費(fèi)用化支出借方是計(jì)入管理費(fèi)用的開辦費(fèi) 貸方可以掛賬其他應(yīng)付款
2018-01-04 08:56:24
你好,這個(gè)是絕對有誤的,借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
2018-07-05 17:10:31
你好,把這前預(yù)提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向沖回,直接做相反的分錄
2022-01-22 18:00:29
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