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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-07-05 11:26

你好;  其中一個公司要注銷掉嗎  

勇敢的跳跳糖 追問

2023-07-05 11:28

公司下屬的分公司注銷,請問賬務(wù)如何處理?涉及應(yīng)收賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、其他應(yīng)付款、本年利潤、利潤分配

meizi老師 解答

2023-07-05 11:32

你好; 分公司注銷; 把分公司的 負(fù)債表里面的期末數(shù)據(jù)   清理掉就行了。 ; 到時清理后; 把余額給   總部 

勇敢的跳跳糖 追問

2023-07-05 11:32

我是想問分錄咋做?

meizi老師 解答

2023-07-05 11:36

你好;  你 應(yīng)收賬款 和其他應(yīng)付款支付 和收款回來不; 一個個科目來處理; 你先說你 有哪些余額  

勇敢的跳跳糖 追問

2023-07-05 11:38

應(yīng)收賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、其他應(yīng)付款、本年利潤、利潤分配,有余額

勇敢的跳跳糖 追問

2023-07-05 11:39

應(yīng)收賬款、其他應(yīng)付款、可以對沖

meizi老師 解答

2023-07-05 11:40

你好;1應(yīng)收賬款  是否會收回來;2. 稅費(fèi) 后期要支付不;  其他應(yīng)付款 和你應(yīng)收賬款是同一個公司或者個人發(fā)生的嗎 ?為什么直接對沖

勇敢的跳跳糖 追問

2023-07-05 11:51

稅費(fèi)后期不支付,其他應(yīng)付和應(yīng)收都是與總公司發(fā)生的往來。

勇敢的跳跳糖 追問

2023-07-05 11:52

利潤分配如何做分錄?要結(jié)轉(zhuǎn)平嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?

meizi老師 解答

2023-07-05 12:02

你好; 1. 那你應(yīng)收賬款 和其他應(yīng)付款對沖; 借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款 ;2.  借應(yīng)稅費(fèi)貸營業(yè)外收入  3.你去看看你利潤是否盈利; 看是否做分紅

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相關(guān)問題討論
你好;? 其中一個公司要注銷掉嗎??
2023-07-05 11:26:59
你好,如果是吸收合并,合并方在企業(yè)合并中取得被合并方的全部凈資產(chǎn),并將有關(guān)債務(wù),資產(chǎn)并入合并方自身的報表進(jìn)行核算,原被合并方注銷法人。就是把他們的資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益加入到合并方原有科目中去。 借:固定資產(chǎn)/存貨//原材料資產(chǎn)類科目 貸:應(yīng)付帳款/短期借款等負(fù)債類科目實(shí)收資本/資本公積等權(quán)益類科目
2021-12-20 19:59:11
您好,可以兩公司的資產(chǎn)負(fù)債表相加合并成一起,注意如果兩個公司有往來的,合并后再做分錄抵消處理就行了。
2019-01-05 23:20:54
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2025-06-28 08:38:10
借:長期股權(quán)投資 貸:銀行存款 作為長投核算。
2019-08-22 17:13:00
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