
我公司先支出水電費(fèi)總錢了,現(xiàn)在是收商戶的電費(fèi) 借:銀行 貸:營業(yè)費(fèi)用-水費(fèi)(負(fù)數(shù)),現(xiàn)在想讓收回來的水費(fèi)計(jì)入預(yù)收賬款,然后月底去沖銷水電費(fèi),怎么做會計(jì)分錄,
答: 借:營業(yè)費(fèi)用-水費(fèi),貸:預(yù)收賬款
老師我先收了水電費(fèi),掛的往來,后交水電費(fèi)后,有領(lǐng)陬增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在要的賬務(wù)處理要如何處理呀,之前收的水電費(fèi)借:銀行存款,貸:其它應(yīng)付款, 交水電費(fèi)后收發(fā)票,借:管理費(fèi)用—水電費(fèi) 借:增值稅進(jìn)項(xiàng) 稅, 貸:銀行存款現(xiàn)在把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄要怎么做呢
答: 你好 ; 你們這個是轉(zhuǎn)售水電費(fèi)的情況嗎 ? 因?yàn)橐? 考慮你們 怎么來 處理進(jìn)項(xiàng)稅的?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們承包了學(xué)校食堂 ,發(fā)現(xiàn)前任會計(jì)把應(yīng)付學(xué)校的水費(fèi),電費(fèi)做在了負(fù)債下面的預(yù)提費(fèi)用科目,月底的時候做一筆 借:營業(yè)費(fèi)用-水電費(fèi) 貸:預(yù)提費(fèi)用-水電費(fèi)。這樣做行不行,我的想法就是月底查表后,做一筆 借:營業(yè)費(fèi)用—水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-學(xué)校水電費(fèi)。哪樣合理些
答: 你好,沒有預(yù)提費(fèi)用科目了,你可以計(jì)入其他應(yīng)付款核算


A 追問
2018-01-04 10:48
袁老師 解答
2018-01-04 10:52
A 追問
2018-01-04 11:08
袁老師 解答
2018-01-04 11:18