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俊秀的貓咪
于2023-07-04 17:47 發(fā)布 ??993次瀏覽
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2023-07-04 17:47
關(guān)鍵是為啥要調(diào)平呢?
俊秀的貓咪 追問
2023-07-04 17:49
我們不欠稅,就想調(diào)平嘛,是去年的問題,怎么搞
家權(quán)老師 解答
2023-07-04 17:51
得查明原因,是哪個(gè)月什么原因引起的余額?會(huì)計(jì)調(diào)賬需要查明原因,不能隨意調(diào)
2023-07-04 17:52
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利
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未交增值稅欠稅就在貸方,怎么還貸未交增值稅
答: 一般納稅人交增值稅的分錄嗎
年初未交增值稅貸方余額有幾分錢怎么調(diào)平?不欠稅
答: 可調(diào)整到營業(yè)外收入科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,未交增值稅貸方余額太多怎么弄。關(guān)鍵是我們沒有欠稅
答: 同學(xué)您好,同學(xué)您好,要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
老師,您好,年末轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額需要結(jié)算平嘛?結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢??公司沒有欠稅也沒有多繳稅
討論
老師,未交增值稅余額太多怎么弄,沒有欠稅費(fèi)
老師:關(guān)于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”,這兩項(xiàng)的“貸方”需要也用紅字嗎?
若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 。?老師這句話的意思是不是上個(gè)月我欠了45738.14這個(gè)月用留底稅額抵欠這個(gè)稅款,分錄是不是這樣做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-45738.14貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-45738.14都做付的呀
家權(quán)老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師
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俊秀的貓咪 追問
2023-07-04 17:49
家權(quán)老師 解答
2023-07-04 17:51
俊秀的貓咪 追問
2023-07-04 17:52
家權(quán)老師 解答
2023-07-04 17:52