9.甲公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的與無形資產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)5月10日,自行研發(fā)一項(xiàng)管理用非專利技術(shù),截至5月31日,用銀行存款支付研發(fā)費(fèi)用50000元,相關(guān)支出不符合資本化條件,經(jīng)測試該項(xiàng)研發(fā)活動完成了研究階段?! 。?)6月1日,該項(xiàng)研發(fā)活動進(jìn)入開發(fā)階段,該階段發(fā)生研發(fā)人員薪酬500000元,支付其他研發(fā)費(fèi)用100000元,取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為13000元,全部符合資本化條件?! 。?)9月5日,該項(xiàng)研發(fā)活動結(jié)束,經(jīng)測試達(dá)到預(yù)定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),形成一項(xiàng)非專利技術(shù)并投入使用,該項(xiàng)非專利技術(shù)預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法攤銷?! 。?)12月1日,將上述非專利技術(shù)出租給乙公司,雙方約定的轉(zhuǎn)讓期限為2年。月末,甲公司收取當(dāng)月租金收入20000元,增值稅稅額為1200元,款項(xiàng)存入銀行?! ∫螅鹤鞒鲆陨蠘I(yè)務(wù)甲公司相關(guān)會計(jì)分錄

現(xiàn)代的夕陽
于2023-07-03 21:36 發(fā)布 ??740次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2023-07-03 21:38
你好
1,借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出,貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用,貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出
2,借:研發(fā)支出—資本化支出,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)付職工薪酬,銀行存款
3,借:無形資產(chǎn),貸:研發(fā)支出—資本化支出
4,借:銀行存款 ,貸:其他業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
相關(guān)問題討論
同學(xué),你好
借,固定資產(chǎn)1000
應(yīng)交稅費(fèi)91.2
管理費(fèi)用20
貸,銀行存款
2023-04-20 22:02:33
您好
總成本10000000%2B750000=10750000
三個(gè)設(shè)備總公允價(jià)值45000000%2B38500000%2B16500000=100000000
借;固定資產(chǎn)-A 10750000*45000000/100000000=4837500
借:固定資產(chǎn)-B 10750000*38500000/100000000=4138750
借:固定資產(chǎn)-C 10750000*16500000/100000000=1773750
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13000000%2B45000=13045000
貸:銀行存款 4837500%2B4138750%2B1773750%2B13000000%2B45000=23795000
增值 稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10000000元 這里是不是少了0啊
2022-12-19 22:26:38
1.記錄接受的設(shè)備和原材料價(jià)值:
借:固定資產(chǎn)(設(shè)備)200萬元
借:原材料100萬元
貸:實(shí)收資本-乙公司260萬元
貸:資本公積/長期應(yīng)付款40萬元(由于乙公司的投資超過了實(shí)收資本的部分,應(yīng)作為資本公積或長期應(yīng)付款處理)
1.記錄增值稅抵扣:
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)39萬元(26萬元設(shè)備增值稅額 %2B 13萬元原材料增值稅額)
貸:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款(或其他相關(guān)科目)39萬元
2024-04-14 04:24:51
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024-01-02 16:23:07
你好,稍等我這邊算好發(fā)給你
2023-11-27 11:38:33
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