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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-11-11 18:32

到年底呢

43805911 追問

2015-11-11 18:32

這個(gè)問題肯定要處理的

鄒老師 解答

2015-11-11 18:27

分別通過應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款核算了

鄒老師 解答

2015-11-11 18:33

實(shí)際支付了就沖減應(yīng)付賬款,沒有支付就掛在賬上,沒有規(guī)定年度應(yīng)付賬款不能有余額

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相關(guān)問題討論
你好,轉(zhuǎn)給老板,支付什么業(yè)務(wù)嗎?
2020-02-27 15:50:34
分別通過應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款核算了
2015-11-11 18:27:42
其他應(yīng)收/應(yīng)付款,要及時(shí)清理核對(duì)往來
2018-09-05 15:37:11
可以寫往來款,但是必須有原始憑證。如果沒有原始憑證,稅務(wù)部門會(huì)質(zhì)疑業(yè)務(wù)的真實(shí)性。
2017-10-18 07:55:07
你好,需要把應(yīng)收,其他應(yīng)收收回,然后把剩余資金分配給股東
2019-08-19 19:51:55
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