因稅局查到我公司有已抵扣的購貨發(fā)票是失控票,我公司做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在2017年補(bǔ)交了了稅款,這幾筆分錄怎么做?抵扣在2016年

一念之間~云
于2018-01-02 12:07 發(fā)布 ??825次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-01-02 12:26
你好!
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
實(shí)際支付;
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
支付罰款;
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:銀行存款
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你好!
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
實(shí)際支付;
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
支付罰款;
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:銀行存款
2018-01-02 12:26:57
借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(增值稅檢查調(diào)整)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(增值稅檢查調(diào)整) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2015-10-17 16:29:14
那你只要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以
2019-11-28 10:37:47
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫做轉(zhuǎn)出處理
2018-01-17 15:10:46
用以前年度損益調(diào)整調(diào)整出來就行了
2019-12-25 09:46:58
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