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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2018-01-01 16:50

您好,憑證應(yīng)該這樣做, 借,庫存現(xiàn)金6800 ,應(yīng)收款-門診欠款200 ,貸,主營業(yè)務(wù)收入 7000 。這樣憑證是平的,總賬不會有差異的。

侯時小 追問

2018-01-01 17:05

還是會有差異的呢,出納那邊收入入了7000  然后支出入了200  然后我們的差異金額還是有200

王雁鳴老師 解答

2018-01-01 17:07

您好,出納那邊入了7000,是不是不對啊,應(yīng)該入6800,再支出200啊。您做憑證再做個支出200的,是不是就對了。

侯時小 追問

2018-01-01 17:33

@王雁鳴老師:這個是記賬的,出納開始入是按開票的金額入的,然后再入一筆欠款的,現(xiàn)在我把欠款的金額在出納的日記賬收入哪里入負(fù)數(shù) ,這樣數(shù)才平了

王雁鳴老師 解答

2018-01-01 17:37

您好,哦,這樣啊,記平了就行了。

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您好,憑證應(yīng)該這樣做, 借,庫存現(xiàn)金6800 ,應(yīng)收款-門診欠款200 ,貸,主營業(yè)務(wù)收入 7000 。這樣憑證是平的,總賬不會有差異的。
2018-01-01 16:50:36
借;庫存現(xiàn)金 6000 應(yīng)收賬款 500 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-09-29 15:18:06
6500元做收入,其中收到現(xiàn)金6000元,掛500元的應(yīng)收賬款
2017-09-29 16:28:30
可以不用分開,直接這樣寫也是可以的。
2021-12-04 12:19:12
計(jì)入銷售費(fèi)用吧
2017-10-16 08:30:02
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