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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-12-30 09:02

9月份開的增值稅專票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅號開錯了,要求賣方重新開 。那么賣方開紅字負數(shù)發(fā)票 那么賣方賬務(wù)處理怎么做呢?

方亮老師 解答

2017-12-30 09:08

借:主營業(yè)務(wù)收入
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款

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9月份開的增值稅專票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅號開錯了,要求賣方重新開 。那么賣方開紅字負數(shù)發(fā)票 那么賣方賬務(wù)處理怎么做呢?
2017-12-30 09:02:00
你好,需要做賬的,錯誤的發(fā)票做到11月份,12月開的負數(shù)做到12月份,只有作廢的不用做賬
2018-12-08 11:49:44
您好,發(fā)票需要按月處理,11月份正常確認收入,12凱負數(shù)發(fā)票,再紅沖上月收入。
2018-12-08 11:48:33
您好,您您年末是有留抵稅額的情況下,是不需要做第六個分錄,您第八個分錄是借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-07-04 16:46:58
您好,可以與對方溝通折扣是否要開負數(shù)發(fā)票,如果要開的話,那就折算到負數(shù)里面就行了。
2017-03-10 16:51:34
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