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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-12-29 16:25

你好!建議你先確認下對方為什么沒計提。是不是因為沒有發(fā)票

王尚智 追問

2017-12-29 16:27

全部都有發(fā)票,因為查過賬了

宋生老師 解答

2017-12-29 16:28

你好!如果是今年的,你可以補充計提折舊。

王尚智 追問

2017-12-29 16:31

是今年的,具體怎么做呢?我會計算月折舊額,分錄怎么做呢?

宋生老師 解答

2017-12-29 16:34

你好!借管理費用-折舊 貸累計折舊

王尚智 追問

2017-12-29 16:35

需要做折舊表嗎?需要計提和結轉嗎?

宋生老師 解答

2017-12-29 16:37

你好!需要的。需要計提跟結轉。結轉實際就是結轉管理費用。

王尚智 追問

2017-12-29 16:42

那老師可以幫我列個具體的分錄嗎?從拿到固定資產發(fā)票開始第一步的分錄,到最后的分錄?

宋生老師 解答

2017-12-29 16:49

你好!你不是沒有折舊嗎 
就折舊就可以了啊。借管理費用-折舊 貸累計折舊 
然后結轉借本年利潤 貸管理費用

王尚智 追問

2017-12-29 16:56

是把一年的金額全部補了嗎?我列出了今年一年的固定資產列表,是一筆一筆的計算折舊,還是全是加在一起折舊呢?

宋生老師 解答

2017-12-29 16:58

你好!是的,我就是說一次補計提了。

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相關問題討論
你好!建議你先確認下對方為什么沒計提。是不是因為沒有發(fā)票
2017-12-29 16:25:23
你好 借:以前年度損益調整 貸:累計折舊 你以殘值入賬的
2022-04-05 15:55:40
你好 會計準則是要求的固定資產 應該是按月來折舊計提的
2019-07-04 17:05:18
你好,固定資產從增加的次月計提折舊 沒有計提需要補計提的 沒有折舊屬于沒有按規(guī)定進行相應賬務處理
2017-11-02 21:30:53
后勤用的 借管理費用貸累計折舊
2021-12-30 08:32:25
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