新辦企業(yè)一般納稅人,第一個(gè)月無進(jìn)項(xiàng)無銷項(xiàng),怎么做賬呀
默默
于2017-12-29 13:38 發(fā)布 ??1136次瀏覽
- 送心意
陳靜老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-12-29 13:40
你好,那就做工資就行啊。
相關(guān)問題討論

你好,那就做工資就行啊。
2017-12-29 13:40:17

您好,可認(rèn)證,可不認(rèn)證,建議認(rèn)證處理。
2017-12-28 15:32:41

月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2024-04-09 15:23:27

你好!這樣要全額交稅了。
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-01-17 16:52:24

你好!進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)
認(rèn)證時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)
2018-12-12 16:40:30
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