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送心意

陳靜老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-29 13:40

你好,那就做工資就行啊。

默默 追問

2017-12-29 13:51

申報(bào)納稅就是零申報(bào)

陳靜老師 解答

2017-12-29 14:07

你好,是的,你的理解正確。

默默 追問

2017-12-29 14:14

新辦企業(yè)現(xiàn)金賬期初余額為0  可是有兩張進(jìn)項(xiàng)是現(xiàn)金付的  這怎么處理?

陳靜老師 解答

2017-12-29 14:21

你好,你不是沒進(jìn)項(xiàng)嗎,有進(jìn)項(xiàng)做分錄,沒現(xiàn)金,用其他應(yīng)付款這個(gè)會(huì)計(jì)科目替代的。

默默 追問

2017-12-29 14:22

不好意思,我沒表述清楚 ?,F(xiàn)金賬怎么登記?

默默 追問

2017-12-29 14:23

期初余額為零,這兩筆支出,現(xiàn)金日記賬該怎么登記

陳靜老師 解答

2017-12-29 14:23

你好,月   日     摘要      借    貸     余額

默默 追問

2017-12-29 14:25

不是的,現(xiàn)金日記賬期初余額為零,我卻有兩筆支出,顯然是不合實(shí)際情況的

默默 追問

2017-12-29 14:26

我想過  填寫一張現(xiàn)金支票  可是企業(yè)規(guī)模很小 基本用不到的   除了這種辦法還有其他辦法嗎?

陳靜老師 解答

2017-12-29 14:31

你好,現(xiàn)在基本不用支票了,你最好用網(wǎng)銀來操作。

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相關(guān)問題討論
你好,那就做工資就行啊。
2017-12-29 13:40:17
您好,可認(rèn)證,可不認(rèn)證,建議認(rèn)證處理。
2017-12-28 15:32:41
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-04-09 15:23:27
你好!這樣要全額交稅了。 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-01-17 16:52:24
你好!進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng) 認(rèn)證時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)
2018-12-12 16:40:30
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