接待客戶,本地酒店開的住宿費(專票)應該入什么科目? 問
你好,可直接計入招待費 答
老師我們公司做中藥飲片的,現在新生產的元氣四寶 問
您好,商品和服務稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉一般納稅人,什么時候轉合適?剛才老板 問
同學,你好 最好是一年結束再轉,比如2025.12月份申請,2026.1開始是一般納稅人,這樣會比較好。 其次是季度末轉,下個季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會計要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚聲器 消防廣播 問
大項可以寫公共安全設備 答

借:管理費用 貸:銀行存款/現金抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)借:管理費用 負數借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
答: 你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
金稅盤分錄 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅不是有余額了嗎
答: 你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結轉就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.為什么管理費用要用負數?入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數
答: 你好 ; 你作借方負數去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數了??


春煦 追問
2017-12-28 17:27
鄒老師 解答
2017-12-28 17:28