我去年有一筆管理費(fèi)用不能入賬,現(xiàn)在要調(diào)賬調(diào)出來(lái),怎么調(diào)?就是去年買(mǎi)了幾種辦公費(fèi),我是這樣做的:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 8100貸:其他應(yīng)付款-趙新義 8100月底結(jié)轉(zhuǎn)是這樣做的:借:本年利潤(rùn) 8100貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 8100去年年底12月份是這樣做的:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)8100貸:本年利潤(rùn) 8100我想問(wèn)一下周老師,現(xiàn)在我該怎么做分錄?
加油
于2017-12-28 16:08 發(fā)布 ??1656次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-12-28 16:12
公司一直沒(méi)有收入,買(mǎi)啥東西都是老板墊錢(qián)
這筆賬之所以要調(diào)出來(lái),是因?yàn)槲覀冑I(mǎi)辦公用品這家店給我們開(kāi)的這張發(fā)票是假發(fā)票,當(dāng)然我們是沒(méi)有責(zé)任的,只是要求我們要把這筆賬調(diào)出來(lái)
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您好,母子公司形成的損益和往來(lái),在合并層面是需要抵消的 ,希望能夠幫助到您,謝謝
2019-09-11 10:53:16

你好,只有一筆費(fèi)用分錄?沒(méi)有做這筆費(fèi)用分錄之前,未分配利潤(rùn)余額是0嗎?
2019-05-29 12:00:05

9月份進(jìn)行賬務(wù)處理,會(huì)產(chǎn)生新的財(cái)務(wù)報(bào)表,與前期的8月份財(cái)務(wù)報(bào)表無(wú)關(guān)
2018-10-09 22:00:58

借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:盈余公積——事業(yè)發(fā)展基金
2019-05-23 10:08:46

公司一直沒(méi)有收入,買(mǎi)啥東西都是老板墊錢(qián)
這筆賬之所以要調(diào)出來(lái),是因?yàn)槲覀冑I(mǎi)辦公用品這家店給我們開(kāi)的這張發(fā)票是假發(fā)票,當(dāng)然我們是沒(méi)有責(zé)任的,只是要求我們要把這筆賬調(diào)出來(lái)
2017-12-28 16:12:55
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王雁鳴老師 解答
2017-12-28 16:21