?2021年跟股東借款290000元,2022年跟股東借款310000元,實(shí)際是沒有的,之前的會(huì)計(jì)做了(借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款),現(xiàn)在這600000元我要調(diào)回來怎么做賬呢?已經(jīng)跨了年度了,我可以在2022年的12月份怎么調(diào)整嗎? ?上題款項(xiàng)是走了管理費(fèi)用-工資,已經(jīng)做了發(fā)放工資賬務(wù),但實(shí)際工資也是沒有發(fā)的,現(xiàn)在賬做到2022年11月,22022年前11個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),12月還未做賬,,2021年的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)了,我可以在2022年12月份怎么調(diào)整呢?
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于2023-03-09 15:08 發(fā)布 ??356次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-03-09 15:10
您好
借:庫存現(xiàn)金-600000
貸:其他應(yīng)付款 -600000
做了發(fā)放工資賬務(wù) 請(qǐng)問有沒有申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅 后期會(huì)實(shí)際發(fā)放嗎
發(fā)放工資的時(shí)候分錄怎么寫的
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公司一直沒有收入,買啥東西都是老板墊錢
這筆賬之所以要調(diào)出來,是因?yàn)槲覀冑I辦公用品這家店給我們開的這張發(fā)票是假發(fā)票,當(dāng)然我們是沒有責(zé)任的,只是要求我們要把這筆賬調(diào)出來
2017-12-28 16:12:55

借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:盈余公積——事業(yè)發(fā)展基金
2019-05-23 10:08:46

您好
借:庫存現(xiàn)金-600000
貸:其他應(yīng)付款 -600000
做了發(fā)放工資賬務(wù) 請(qǐng)問有沒有申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅 后期會(huì)實(shí)際發(fā)放嗎
發(fā)放工資的時(shí)候分錄怎么寫的
2023-03-09 15:10:44

您好,母子公司形成的損益和往來,在合并層面是需要抵消的 ,希望能夠幫助到您,謝謝
2019-09-11 10:53:16

你好,只有一筆費(fèi)用分錄?沒有做這筆費(fèi)用分錄之前,未分配利潤(rùn)余額是0嗎?
2019-05-29 12:00:05
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2023-03-09 15:18
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2023-03-09 15:30
bamboo老師 解答
2023-03-09 16:28
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2023-03-09 16:54
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2023-03-09 18:11