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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-06-16 13:33

你好;  那你補計提200就行了。  借以前年度損益調整貸應交稅費-應交城建稅

解@&姐 追問

2023-06-16 13:37

然后以前年度損益調整需要在轉未分配利潤里吧!這需要附單據不

meizi老師 解答

2023-06-16 13:38

你好;對的;期末結轉的;  結轉的分類 不用單獨附單據的 

解@&姐 追問

2023-06-16 13:41

因為裝未分配利潤我是年底才結轉一筆的,意思這次只能當月結轉,那弟一筆調整的分錄需要單據不<br><br>

meizi老師 解答

2023-06-16 13:43

你好; 月末做一筆 ; 以前年度損益調整 是損益科目; 月末就可以結轉的

解@&姐 追問

2023-06-16 13:45

我們工會組織退回的工會經費怎么做分錄啊<br><br>

meizi老師 解答

2023-06-16 13:47

你好;借銀行存款 貸其他應付款 - 工會經費

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相關問題討論
你好;? 那你補計提200就行了。? 借以前年度損益調整貸應交稅費-應交城建稅
2023-06-16 13:33:35
城建稅 借;營業(yè)稅金及附加 貸;應交稅費-城建稅等 印花稅不需要計提 扣繳時 借;管理費用——印花稅 貸;銀行存款
2016-07-12 20:30:39
莫墨跡阿婆。因為有實際繳納的增值稅,用這個數(shù)作為城建稅的依據
2022-04-14 23:02:26
只有工資這個是需要計提,別的按你們實際做就可以
2019-08-28 08:55:46
需要計提,計提的分錄是: 1、 借:銷售費用——租賃費 貸:長期待攤費用——租賃費 2、借:長期待攤費用——租賃費 貸:其他應付款——XX公司 上述需要發(fā)票。 付款時 借:其他應付款——XX公司 貸:銀行存款
2017-10-18 11:03:38
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