
我們公司掛靠在兩個公司,對這兩個公司開票,到都是做移動聯(lián)通業(yè)務(wù),平時成本我都沒有分開,那結(jié)轉(zhuǎn)成本時我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 這個想辦法把成本分開,分項(xiàng)目獨(dú)立核算吧
掛靠方先把工資表送過來了,還沒開票,那是否月底先不結(jié)轉(zhuǎn)成本,等開票再結(jié)轉(zhuǎn)啊
答: 是的,計(jì)入工程施工科目吧
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本---掛靠人 8480 貸:銀行存款 8480 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 8480 貸:本年利潤 8480老師我?guī)蛼炜咳巳グl(fā)票可以嗎
答: 做主營業(yè)務(wù)成本 具體的看發(fā)票開具的是勞務(wù)費(fèi)還是材料費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料(或勞務(wù)費(fèi)用) 再付款處理 借:原材料8480 貸:其他應(yīng)付款——XX個人8480 借:其他應(yīng)付款——XX個人8480 貸:銀行存款8480 根據(jù)發(fā)票的開具項(xiàng)目做相關(guān)的分錄


袁老師 解答
2017-12-28 09:05
袁老師 解答
2017-12-28 09:19