某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人, 2022年6月因銷售家電而收取包裝物押金11600元,9月到期,客戶未返還包裝物,按照相關(guān)約定,押金收歸商場(chǎng)所有,但商場(chǎng)一直未進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理,主管國(guó)稅局要求作為價(jià)外費(fèi)用一并計(jì)算增值稅。請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)機(jī)關(guān)的處理是否正確?為什么?
謙虛的荔枝
于2023-06-16 09:39 發(fā)布 ??448次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好;?逾期時(shí)才將押金計(jì)入價(jià)外費(fèi)用并入銷售額征收增值稅的? 這個(gè)是對(duì)的; 需要繳納增值稅的
2023-06-16 09:46:08

你好;? ? 這個(gè)是對(duì)的;逾期沒(méi)有收回來(lái)的;這部分押金要價(jià)外費(fèi)用報(bào)增值稅的?
2023-06-16 14:58:53

您好,1借營(yíng)業(yè)外支出。貸庫(kù)存商品4000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5000*13%。2借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付股利,借應(yīng)付股利,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。
2023-11-03 14:36:48

1借營(yíng)業(yè)外支出4650
貸庫(kù)存商品4000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅650
2023-03-31 16:10:56

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-10-14 12:43:56
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