老師,實(shí)際工作中,那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問
你好,這個(gè)不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報(bào)成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個(gè)月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個(gè)月分 問
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學(xué),你好 算虛開,沒有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

對(duì)于季度調(diào)整成本 是否可以先確認(rèn)成本 將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證 等下月直接轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好 可以這樣操作 !
圖中(4)中說,無法確定該項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額的,按當(dāng)期外購項(xiàng)目的實(shí)際成本計(jì)算應(yīng)扣減的進(jìn)行稅額。請(qǐng)問老師,怎么計(jì)算應(yīng)扣減的進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
答: 比如說你外購了100萬,現(xiàn)在這100萬材料被水淹了,毀損了,不能用了那你要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,就不是不讓抵扣了。你如果有當(dāng)時(shí)的發(fā)票,發(fā)票寫了進(jìn)項(xiàng)稅9萬,你直接按7萬減。如果沒有發(fā)票沒發(fā)確定當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額,你就按成本100*9%稅率計(jì)算應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
司針對(duì)中藥材部分的進(jìn)項(xiàng)稅額的確定是根據(jù)成本法按稅局核定的比例核算出進(jìn)項(xiàng)稅額,比如當(dāng)月按成本核算出50萬的中藥材進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?
答: 一辦納稅人:借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 500000 貸:生產(chǎn)成本 500000 小規(guī)模納稅人: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--------應(yīng)交增值稅 500000 貸:生產(chǎn)成本 500000

