老師,公司的外賬,銀行賬的金額都是要跟銀行對(duì)賬單 問(wèn)
必須要對(duì)賬一致才能結(jié)賬的 答
收益所有人備案是什么東西,是每個(gè)公司都要做嗎 問(wèn)
同學(xué),你好 “收益所有人相關(guān)備案”是指對(duì)最終擁有或?qū)嶋H控制某一主體的自然人或組織進(jìn)行的信息登記。 是每個(gè)公司都要做嗎 是的 答
老師,我現(xiàn)在入職了一家超市(一般納稅人),我想了解一 問(wèn)
您好,咱們這有服務(wù)業(yè)的課程,可以看看這個(gè)的 答
我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,勞務(wù)派遣,已經(jīng)選擇了差額計(jì) 問(wèn)
全額開票那個(gè)不能開5% 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問(wèn)
和無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的第三方開票屬于虛開發(fā)票,是違法的,沒(méi)有 “哪個(gè)項(xiàng)目更好” 的說(shuō)法,會(huì)面臨罰款、補(bǔ)稅甚至刑事責(zé)任。缺發(fā)票應(yīng)找真實(shí)業(yè)務(wù)合作方要票,或按規(guī)定匯算清繳調(diào)整,絕不能虛開。 答

在10月份有個(gè)預(yù)收帳款,做了借:銀行 貸:預(yù)收,現(xiàn)在要申報(bào)為未開票收入,帳要怎樣做,報(bào)表要怎樣填?抵扣的進(jìn)項(xiàng)要怎樣顯示?10月份預(yù)收的,能否在12月份才變?yōu)槲撮_票收入
答: 你好,是一般納稅人13%的稅率嗎?
在10月份有個(gè)預(yù)收帳款,做了借:銀行 貸:預(yù)收,現(xiàn)在要申報(bào)為未開票收入,帳要怎樣做,報(bào)表要怎樣填?抵扣的進(jìn)項(xiàng)要怎樣顯示?10月份預(yù)收的,能否在12月份才變?yōu)槲撮_票收入首先,需要確認(rèn)預(yù)收款項(xiàng)是否已經(jīng)實(shí)際發(fā)生了收入,以及是否已經(jīng)提供了相應(yīng)的商品或服務(wù)。如果已經(jīng)實(shí)際發(fā)生了收入并提供了相應(yīng)的商品或服務(wù),可以在12月份將預(yù)收款項(xiàng)轉(zhuǎn)為未開票收入。具體操作如下:1. 記賬:借:預(yù)收賬款貸:應(yīng)交增值稅(未開票收入)2. 報(bào)表填寫:在增值稅納稅申報(bào)表中,將該筆收入填入“未開票銷售額”欄目。3. 進(jìn)項(xiàng)抵扣:如果有抵扣的進(jìn)項(xiàng),需要在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表中填寫相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,并在增值稅納稅申報(bào)表中進(jìn)行抵扣。請(qǐng)注意,具體操作可能因地區(qū)稅務(wù)政策有所不同,建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局以確保正確操作。進(jìn)項(xiàng)用不用也顯示未開票收入呢?
答: 你好 ,進(jìn)項(xiàng)是買東西得到的票,和未開票收入不是一回事。不能填在未開票收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師, 9月份有收入,但未開票 做的無(wú)票收入 分錄為 借:銀行存款 100元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100元 申報(bào)時(shí)也按無(wú)票收入申報(bào)增值稅了 后來(lái)12月份,對(duì)方又要求開票了,票我公司已開,就是報(bào)稅時(shí)怎樣申報(bào)呢,還有12月份的分錄怎樣寫呢
答: 借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借、應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)。


郭老師 解答
2023-06-13 15:15