
跨月紅沖發(fā)票,怎么填寫申報表
答: 你好,按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額填寫申報就是了
老師好! 銷售方跨月紅沖發(fā)票后填寫納稅申報表,是在申報表一中第3列和第4列以負(fù)數(shù)填寫嗎?還是用開具的發(fā)票的正數(shù)減去負(fù)數(shù)后的余額填在第1列和第2列?
答: 專票,用開具的發(fā)票的正數(shù)減去負(fù)數(shù)后的余額填在第1列和第2列?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我是小規(guī)模之前開出去了發(fā)票,上個月紅沖了,導(dǎo)致上個月增值稅軟件里面為借方余額,這個月做小規(guī)模納稅申報表,正常情況下做的,上繳這個月增值稅之后增值稅會不平,是因為上個月有負(fù)數(shù),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢,還是我申報納稅省報表不應(yīng)該按正常報???
答: 什么原因沖紅了,后來沒有開具正確發(fā)票嗎

