老師,本單位有基層工會(huì),請(qǐng)問基層工會(huì)的預(yù)算要是跟 問
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會(huì)規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表,說(shuō)明差異原因(如活動(dòng)取消、費(fèi)用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),審計(jì)會(huì)重點(diǎn)核查差異原因,若理由不充分(如無(wú)合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請(qǐng)問,申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí),55人,但殘疾人1人入職 問
那個(gè)要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請(qǐng)問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒有退回來(lái)。 答
老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬(wàn),有25萬(wàn)是這個(gè)月要還的,有5萬(wàn) 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

如果暫估的應(yīng)付帳款前幾個(gè)月做成本,那這個(gè)月收到發(fā)票時(shí),直接做一筆貸應(yīng)付帳款-暫估紅字的,貸:現(xiàn)金,這樣可以嗎?我們是通信工程類的公司,如果當(dāng)月暫估成本,我直接作一筆:借:主營(yíng)成本,貸:應(yīng)付帳款-暫估,這樣是嗎?不用再做 庫(kù)存商品吧?借庫(kù)存,貸應(yīng)付-暫估。以前那會(huì)計(jì)是這樣做的,現(xiàn)在我不做庫(kù)存,直接做成本,應(yīng)付-暫估行嗎
答: 你好,從金額上來(lái)說(shuō)可以直接紅字沖銷,從規(guī)范上來(lái)說(shuō)把原來(lái)分錄紅字沖銷,按照發(fā)票金額再做一般分錄。工程類的可以不用做存貨
這種運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以計(jì)入成本,借:庫(kù)存商品 貸:庫(kù)存現(xiàn)金?
答: 你好,為購(gòu)買商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)計(jì)入成本 ,您的分錄是對(duì)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是內(nèi)部賬,進(jìn)來(lái)的商品共30套,金額總計(jì)6000多,現(xiàn)在銷售一套是365元,金額較少我可以直接借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:庫(kù)存商品嗎?那該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 銷售365 內(nèi)賬 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸收入365 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200(6000/30) 貸庫(kù)存商品200

