
期初建賬 根據(jù)盤點的數(shù)據(jù) 減去營業(yè)執(zhí)照注冊資本30萬 剩余的輸在未分配利潤調(diào)平 300多萬 這個數(shù)據(jù)平時要不要做什么調(diào)整 實際上不會有這么多錢未分配吧 ?
答: 你好,你需要看你單位是實際情況是不是這樣,有可能有累計利潤沒有分配的
資產(chǎn)負債表中的實收資本就是營業(yè)執(zhí)照的注冊資金嗎?未分配利潤這數(shù)據(jù)是根據(jù)利潤表來的嗎?還是資產(chǎn)―負債―實收資本等于未分配利潤。
答: 您好,學員,如果全部繳齊了,就是一樣的,如果沒有全部繳齊,實收資本小于注冊資本。如果不涉及分紅等股利分配,資產(chǎn)負債表中的未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)=損益表中的凈利潤;如果涉及到分紅等股利分配,則資產(chǎn)負債表中的未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)=損益表中的凈利潤-分紅等;準確的來說,資產(chǎn)負債表中的未分配利潤的期末比期初增加的數(shù),是來自于損益表的凈利潤并加減股利分配以后的留存收益數(shù)。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想用別人的營業(yè)執(zhí)照,改成我是法人,他的注冊資金是2019年交,我就必須是2019年交么?我的帳是重新做么?那實收資本填多少?他以前是110萬,未分配利潤是-52萬
答: 相當于你購買了這個公司,賬要接著前面的人做。 實收資本按營業(yè)執(zhí)照上執(zhí)行,除非增資或者減資。對方注冊資本章程上規(guī)定要2019年到位,那么你必須要在規(guī)定時間前到位。沒那么多錢就過一個賬,也容易。








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牽著蝸牛去散步?? 追問
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