
我們公司掛靠別家公司做一項(xiàng)業(yè)務(wù),我們的賬務(wù)咋處理呢,對(duì)方收到業(yè)主方一筆款,就需要給業(yè)主方開具發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到我們公司的時(shí)候,他們會(huì)扣除稅金,然后款到我們公司后,我們又要給他們開發(fā)票,這樣我們不是出了2次稅金了么
答: 你好; 具體是什么業(yè)務(wù);建筑服務(wù)嗎 ? 才好判斷科目的??
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師?我們前年開了一筆百多萬的票出去,甲方把錢付給了掛靠在我們公司的分公司賬戶上,我們當(dāng)初記的收入和應(yīng)收賬款,現(xiàn)在這筆錢到不了我們賬上了,甲方直接付給了我們一個(gè)分公司,我們和分公司的業(yè)務(wù)主要是他們掛靠我們,我們開票,收款,然后扣除管理費(fèi)后就把其他錢打給他們?,F(xiàn)在應(yīng)收賬款掛在我們賬上很久了,要如何處理這筆應(yīng)收賬款呢?昨天在群里面問了下,最后還是不知道要怎么處理?
答: 同學(xué)你好 這筆錢最后收到了嗎

