
你好老師:股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),出讓方和受讓方交的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)印花稅,公司承擔(dān)交的稅款,公司可以作為費(fèi)用稅前扣除嗎?
答: 不合適的啊,不能的
公司為個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付印花稅及個(gè)人所得稅,費(fèi)用可以所得稅前扣除嗎
答: 你好;? ? 這個(gè)是不能稅前扣除的; 這個(gè)應(yīng)該是個(gè)人股東承擔(dān)的。不是公司的費(fèi)用? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
股東辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,應(yīng)該由股東個(gè)人繳納的股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅,公司給予報(bào)銷,這個(gè)費(fèi)用可以報(bào)銷,但是不能稅前扣除,請(qǐng)問交印花稅的分錄怎么做呢?
答: 同學(xué)你好,按正常的繳納印花稅處理,年度所得稅匯算的時(shí)候把這一塊從稅金及附加中調(diào)增就可以了 借:稅金及附加—印花稅1000 貸:銀行存款1000


小耳朵 追問
2017-12-24 10:46