
我們確認(rèn)收入然后開專票,還沒有進(jìn)行納稅申報(bào),已經(jīng)開票的增值稅在公賬戶已經(jīng)扣款,想問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?那么申報(bào)的時(shí)候分錄又怎么寫,對增值稅賬務(wù)處理我迷糊
答: 1、借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 2、申報(bào)時(shí)這筆業(yè)務(wù)不用再編制分錄。
我單位會(huì)計(jì)確認(rèn)收入時(shí)間早于稅務(wù)一個(gè)月,在會(huì)計(jì)確認(rèn)時(shí)間的增值稅和稅務(wù)確認(rèn)收入時(shí)間的增值稅的賬務(wù)處理
答: 什么原因早確認(rèn)收入了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師未開票收入 增值稅申報(bào)表確認(rèn)收入,那么賬務(wù)怎么處理呢 分錄怎么寫呢
答: 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)








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