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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-12-22 16:30

您好!如果你計(jì)入的其他應(yīng)付款,就不用寫在實(shí)收資本了

丟了微笑拿什么偽裝 追問

2017-12-22 16:47

可以月底直接匯總借庫存現(xiàn)金或銀行存款  貸 :實(shí)收資本

宋生老師 解答

2017-12-22 16:48

你好!老板承擔(dān)費(fèi)用的時(shí)候你怎么做的分錄。

丟了微笑拿什么偽裝 追問

2017-12-22 16:52

比如借:管理費(fèi)用  貸:庫存現(xiàn)金

宋生老師 解答

2017-12-22 16:55

您好!不對,你這個(gè)現(xiàn)金怎么來呢

丟了微笑拿什么偽裝 追問

2017-12-22 16:58

您好!那應(yīng)該怎么做賬呢?

宋生老師 解答

2017-12-22 16:59

您好!你不是法人墊付嗎。應(yīng)該是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人

丟了微笑拿什么偽裝 追問

2017-12-22 17:03

老板墊付這些業(yè)務(wù)來說,也就是貨幣資金余額為0,其他應(yīng)付款余額是法人總共付款金額

宋生老師 解答

2017-12-22 17:04

您好!是的。就是這樣的。

丟了微笑拿什么偽裝 追問

2017-12-22 17:07

那法人墊付的這些業(yè)務(wù)也就不需要在現(xiàn)金或銀行日記賬體現(xiàn)?可以吧其他應(yīng)付款換成實(shí)收資本嗎、

丟了微笑拿什么偽裝 追問

2017-12-22 17:10

購材料預(yù)付款時(shí)借:應(yīng)付賬款  貸:其他應(yīng)付款-法人

宋生老師 解答

2017-12-22 17:23

你好!是借預(yù)付賬款,不是應(yīng)付。

丟了微笑拿什么偽裝 追問

2017-12-22 21:07

預(yù)防賬款業(yè)務(wù)不多,直接記在應(yīng)付科目

宋生老師 解答

2017-12-22 21:16

您好!也可以的??茨阕约毫?/p>

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您好!如果你計(jì)入的其他應(yīng)付款,就不用寫在實(shí)收資本了
2017-12-22 16:30:41
你好;? ?你是內(nèi)賬還是外賬的; 因?yàn)檫€得 考慮與你電子稅務(wù)局報(bào)送的數(shù)據(jù)一致的??
2022-02-23 15:42:54
同學(xué):你好。工資可以從應(yīng)付職工薪轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款。就在他應(yīng)付款列示。工資也可掛在應(yīng)付職工薪酬,就在應(yīng)付職工薪酬列示。兩個(gè)都是流動(dòng)負(fù)債。
2022-02-16 23:51:08
你好,同學(xué)。 你這個(gè)其他應(yīng)付款要支付,要不然轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理,要完稅處理的
2021-10-28 19:57:07
同學(xué)你好,金額太大的話,建議適當(dāng)?shù)臏p小一下,
2021-10-12 18:31:18
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