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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-22 15:19

您好,開發(fā)票時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)-一般計(jì)稅,簡易計(jì)稅。稅負(fù)率統(tǒng)一核算。

航航媽咪—jina 追問

2017-12-22 17:06

老師,項(xiàng)目預(yù)繳的稅費(fèi),算不算稅負(fù)率里呢

王雁鳴老師 解答

2017-12-22 17:09

您好,算的。

航航媽咪—jina 追問

2017-12-22 17:17

那怎么來核算稅負(fù)率,老師,是交的稅費(fèi)(包含所有公司交的增值稅額,除入不含稅收入是嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-12-22 17:21

您好,是的。增值稅負(fù)率=實(shí)際交的全部增值稅/不含稅收入。

航航媽咪—jina 追問

2017-12-22 17:35

老師,稅負(fù)率是從開票時(shí)間算對(duì)吧,如2017年1月至2017年12月,來核算稅負(fù)率是吧,還是交稅的時(shí)間來算呢(比如2017年1月,交12月份稅費(fèi))

王雁鳴老師 解答

2017-12-22 17:38

您好,一般情況下,是按自然年度來計(jì)算的。即2017年交的稅,和2017年的收入比較的。

航航媽咪—jina 追問

2017-12-22 17:47

老師說的話,就是按當(dāng)年交的稅來算稅負(fù),不是按月來算哦,那比如我最后一個(gè)月12月  ,開了很多票,那稅負(fù)率咋個(gè)算。

王雁鳴老師 解答

2017-12-22 17:49

您好,是的,如果12月份開了好多票,增值稅負(fù)率=2017年1-12月交的增值稅/2017年1-12月份不含稅銷售收入。

航航媽咪—jina 追問

2017-12-22 18:05

老師這是今年交的稅費(fèi) 
201709 41365.68 
201708 17480.92 
201701 2657.28 
 合計(jì) :61503.88 
 
開票不含稅收入:7770145.92   稅率:0.79%  我按老師提供的計(jì)算方式算了下,是不是沒有達(dá)標(biāo)。

王雁鳴老師 解答

2017-12-22 18:11

您好,如果是據(jù)實(shí)操作的,管它達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)呢,沒偷漏稅就不要考慮這個(gè)稅負(fù)率。如果不是據(jù)實(shí)操作的,雖然沒有達(dá)標(biāo),但是我可以解釋啊,因?yàn)?2月銷售額大增,開票比前月份多好多,稅負(fù)率沒達(dá)標(biāo)也正常的。

航航媽咪—jina 追問

2017-12-22 18:21

老師,年關(guān)了,我怕核算出錯(cuò)了,我還是想按稅務(wù)要求來,也不想相差太多了,否則核查的話,肯定是有問題的,老師我還想一下,我另一公司是勞務(wù)公司,也有一般計(jì)算,我之前沒有做過,你看這樣我核算是否正確

王雁鳴老師 解答

2017-12-22 18:28

您好,正確的。

航航媽咪—jina 追問

2017-12-22 18:53

老師謝謝你,我再確認(rèn)一下,稅負(fù)率是按當(dāng)年交的稅費(fèi)/當(dāng)年的收入對(duì)吧(就算12月交了稅費(fèi),也算明年的了對(duì)吧)

王雁鳴老師 解答

2017-12-22 19:43

您好,對(duì)的,應(yīng)該說12月應(yīng)交的稅,就算明年的了。

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您好,開發(fā)票時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)-一般計(jì)稅,簡易計(jì)稅。稅負(fù)率統(tǒng)一核算。
2017-12-22 15:19:06
分項(xiàng)目核算的話不用單建賬套的
2019-11-18 13:25:09
你好,可以一個(gè)人同時(shí)負(fù)責(zé)的
2021-04-17 21:48:59
還是看稅收義務(wù)發(fā)生的時(shí)間 老合同基本按11%了
2019-08-29 18:44:28
你好!按規(guī)定進(jìn)項(xiàng)稅要分項(xiàng)目抵扣的,存在增值稅查賬風(fēng)險(xiǎn)
2018-07-23 13:16:58
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