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2463024587
于2017-12-22 10:31 發(fā)布 ??672次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-12-22 10:34
您好!建議還是不要那么隨意。正規(guī)點(diǎn)好,雖然操作上是可以這樣做
2463024587 追問
2017-12-22 10:41
謝謝老師,正規(guī)點(diǎn)是要求數(shù)額大一點(diǎn),寫上投資款嗎? 不要驗資了吧?
宋生老師 解答
2017-12-22 10:54
您好!是不需要驗資了,但是你可以再股東轉(zhuǎn)錢到對公的時候注明投資款
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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現(xiàn)在的公司不用驗資了。那成立以后銀行的存款可以隨意入實收資本嗎?
答: 您好!建議還是不要那么隨意。正規(guī)點(diǎn)好,雖然操作上是可以這樣做
老師,我公司有幾筆實收資本用庫存現(xiàn)在收款的,沒事嗎
答: 收到庫存商品投資嗎?可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
退股的話,直接借:實收資本,貸:銀行存款?
答: 你好嗯是 就是這樣來做
第3、小題,是借銀行存款,貸實收資本嗎
討論
請問新公司建帳時因某種原因沒有拿到最早一個月的帳單,而在建帳時就在銀行存款的借方和實收資本貸方做了期初數(shù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前面還有一個月帳單,根本沒有期初數(shù),怎么調(diào)帳?
老師,什么情況下可以借:實收資本,貸:銀行存款
老師可不可以這樣:借:實收資本-退股人 貸:銀行存款 借:銀行存款
新建立企業(yè) 銀行存款有錢 實收資本有錢 但是這兩個錢不一致 期初不平怎么辦
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 296576 個
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2463024587 追問
2017-12-22 10:41
宋生老師 解答
2017-12-22 10:54