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送心意

廖君老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2023-05-31 11:29

您好,2022年匯繳申報(bào)完了么,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出的計(jì)入管理費(fèi)用中,2022年需要納稅調(diào)增的,您是不想更正2022年申報(bào)表,在2023年調(diào)整么,借: 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 12.16 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出 12.16

sweet 追問

2023-05-31 11:38

老師,因?yàn)?022年匯算清繳是根據(jù)2022年的報(bào)表數(shù)據(jù)福利費(fèi)用相加填列的,就是填列后跟“應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)”對不上,才找的原因,是當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在到是還可以更正申報(bào)2022年匯算清繳,但是今年的賬目上怎么處理呢?

廖君老師 解答

2023-05-31 11:41

您好,最好是更正2022年匯繳,會不會導(dǎo)致退稅啊,如果會退稅就沒更正了,好多退稅被查賬,這個(gè)金額也不大12.16放在2023年影響不大的

sweet 追問

2023-05-31 11:46

老師我們是虧損企業(yè),而且福利費(fèi)也沒有達(dá)到稅收規(guī)定扣除標(biāo)準(zhǔn),不存在退稅這些情況,因?yàn)榻痤~也不大,就看今年怎么處理最好。更正申報(bào)呢,那賬目上該怎么處理呢?因?yàn)楝F(xiàn)在也不能倒回去修改憑證了,肯定只能在23年做調(diào)整憑證,如果做 
  借: 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 12.16 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出 12.16,又更正了2022年匯算清繳,不是又影響了23年的數(shù)據(jù)?

廖君老師 解答

2023-05-31 11:47

您好啊,做這個(gè)分錄就不更正2022年匯算清繳了
如果更正2022年匯算清繳,分錄 借: 以前年度損益調(diào)整  12.16 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出 12.16

sweet 追問

2023-05-31 11:58

相當(dāng)于老師,其實(shí)我這個(gè)金額這么小,又不涉及退稅這些;其實(shí)就可以不更正申報(bào),直接在今年做調(diào)整  借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 12.16   貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出 12.16,就行了是嗎?

廖君老師 解答

2023-05-31 12:00

您好啊,是的呢,這么點(diǎn)金額更正申報(bào)太辛苦您了,又不影響什么稅收

sweet 追問

2023-05-31 12:07

那請問;老師,如果是大企業(yè),遇到這類問題,會選擇哪種處理方式更好呢?
還有就是老師,還有一個(gè)問題,就是去年我們在計(jì)提社保費(fèi)用的時(shí)候,當(dāng)月計(jì)提的社保費(fèi)用,當(dāng)月已經(jīng)繳納了;但是后面月份社保局又退回了一部分單位繳金的部分金額;收到退款后,我就直接做的費(fèi)用減少,銀行存款增加,就忘記調(diào)減應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)用了,2022年匯算清繳是按實(shí)際申報(bào)的,就是實(shí)際費(fèi)用,跟應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)用的金額對不上,請問我需要在23年做一張調(diào)整分錄(不影響23年數(shù)據(jù))所以  貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)用  負(fù)數(shù)金額   ;貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)用  正數(shù)金額

廖君老師 解答

2023-05-31 12:11

您好,最好是更正2022年報(bào)表,這樣沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛,我們這個(gè)費(fèi)用本來就是2022年的
借 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)用  ;貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)用 正數(shù)金額  這個(gè)分錄用借貸雙方(能查應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)用歸集了多少),摘要上寫一下,時(shí)間長了能看懂

sweet 追問

2023-05-31 12:18

老師,現(xiàn)在做賬都已經(jīng)做到23年5月,2022年的報(bào)表也沒辦法更正了呀,而且當(dāng)時(shí)都已經(jīng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表了,如果要更正,也只能在現(xiàn)在做一個(gè)調(diào)整分錄,我沒太明白您的意思

廖君老師 解答

2023-05-31 12:30

您好,我知道是個(gè)調(diào)整分錄,2年來看就能看借貸方歸集了么,不過這是我的理解,您那樣做也沒錯(cuò)的

sweet 追問

2023-05-31 12:39

您的意思是 在本月做借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)  貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)    都用正數(shù)是嗎?
但是老師這樣,拉2023年數(shù)據(jù)是,應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi),這個(gè)科目總數(shù)就又會比實(shí)際產(chǎn)生的多出,調(diào)整的2022年數(shù)據(jù),這樣不影響嗎?我想的就是不影響拉出的數(shù)據(jù)

廖君老師 解答

2023-05-31 13:00

您好啊,您說得也對,就按您的方法挺好的,您思路清晰

sweet 追問

2023-05-31 15:59

老師,那就前面提到的那個(gè)福利費(fèi),您的意見還是要更正申報(bào)匯算清繳,然后在本月做  借:以前年度損益調(diào)整  貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

廖君老師 解答

2023-05-31 16:01

您好,是的,如果要更正申報(bào)就是您上面的分錄了

sweet 追問

2023-05-31 16:44

老師最后請教一個(gè)問題,就是上面所說的應(yīng)付職工薪酬-社保,因?yàn)槭侨ツ甑氖虑槭欠窨梢圆蛔龇咒浾{(diào)整了呢?

廖君老師 解答

2023-05-31 16:46

您好啊,可以啊,咱這個(gè)分錄一點(diǎn)也沒有影響損益,就是咱自己以后查詢起來好理解些

sweet 追問

2023-05-31 16:50

好的好的,謝謝老師耐心的講解。

廖君老師 解答

2023-05-31 16:51

 親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~

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您好,您這個(gè)是什么業(yè)務(wù)呢?
2023-11-13 09:33:13
最后兩個(gè)可以借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16
你好正確的應(yīng)該是借管理費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
同學(xué),你好,第一個(gè)就可以的。
2021-01-27 16:31:34
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)等 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
2018-11-29 14:32:40
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