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送心意

淑女老師

職稱中級會計師

2017-12-21 18:16

你好,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本的

哈尼 追問

2017-12-22 11:51

請問老師他這樣做對不對  一個是自開的  一個是代開的  該怎么做賬

淑女老師 解答

2017-12-23 09:32

@781*041:你好,自開的可以,稅局代開的開具發(fā)票時就已經(jīng)繳納稅金了,應(yīng)同時做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金  貸:銀行存款/現(xiàn)金

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你好,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2017-12-21 18:16:13
借: 銀行存款 1100? 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 1037.74? 應(yīng)交一銷項(xiàng)稅 62.26 這筆分錄直接紅字沖減
2019-08-08 08:26:41
借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2020-04-10 11:04:00
可以的,同學(xué),你這個思路
2019-07-11 12:02:54
您好,不需要做賬,相當(dāng)于商業(yè)折扣
2019-12-15 20:26:34
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