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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-29 20:22

您好,是的,就是你說的這樣的,繳稅方法是一樣的

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您好,是的,就是你說的這樣的,繳稅方法是一樣的
2023-05-29 20:22:10
你好!一般是增值稅,個(gè)人所得稅,增值稅一般是2%
2019-10-08 12:18:23
建筑安裝、銷售不動(dòng)產(chǎn)、出租不動(dòng)產(chǎn)等差額扣除都需要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,回到注冊地申報(bào),申報(bào)的時(shí)可扣除已在項(xiàng)目所在地預(yù)繳的稅款 申報(bào)表填報(bào)原理 1.先填寫預(yù)繳情況表——《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》 填寫《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》:需要將建筑服務(wù)、銷售不動(dòng)產(chǎn)、出租不動(dòng)產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫在第3行“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”、第4行“銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”、第5行“出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”中; 2.在異地預(yù)繳稅款屬于“本期已繳稅額”,申報(bào)時(shí)可以抵應(yīng)納稅額 填寫《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》:上述已預(yù)繳稅款體現(xiàn)在第28行“分次預(yù)繳稅款”中,根據(jù)報(bào)表邏輯關(guān)系計(jì)算,不會(huì)形成重復(fù)交稅。
2017-05-16 16:33:27
你好,當(dāng)然要交,之前交的可以扣
2019-09-09 15:05:30
你好,是的,需要補(bǔ)交差額城建稅的
2018-10-11 11:56:58
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