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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-12-21 11:11

借:管理費(fèi)用--代理費(fèi)貸:銀行存款

追問

2017-12-21 11:13

這筆代理費(fèi)發(fā)生在2016年3月份,2016年3月當(dāng)時做賬的時候做成了,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對,要調(diào)整在2017年如何調(diào)整?

袁老師 解答

2017-12-21 11:56

通過以前年度損益調(diào)整吧

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您好 3月份 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 4月份收票 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有) 貸:預(yù)付賬款 票后面附合同就可以了
2019-02-20 10:43:31
借:管理費(fèi)用--代理費(fèi)貸:銀行存款
2017-12-21 11:11:02
你好,是進(jìn)口報關(guān),還是銷售出口報關(guān)?
2019-05-30 09:09:47
付款 時 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2019-02-20 10:26:24
借;管理費(fèi)用等科目 貸;銀行存款等科目
2018-03-13 09:24:30
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