
老師好,請(qǐng)問我們給工廠墊付的款,和扣工廠的款有差異怎么做分錄,比如我們給工廠墊付了1792.87,但是我們給工廠扣的款是1792,著0.87的差異應(yīng)該怎么做賬啊
答: 你好,這個(gè)差額放到營業(yè)外支出
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好。想問下我們幫客戶代付款給工廠,客戶付給我們的款跟我們支付給工廠的款會(huì)有差額,差額我們算入營業(yè)外收入。那我們實(shí)際支付給工廠的貨款應(yīng)該算入什么科目呢?貨是不入庫就直接發(fā)客戶的。
答: 同學(xué)你好 這個(gè)有發(fā)票的嗎

