国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

林老師

職稱會計師

2015-11-11 10:59

分?jǐn)偙驹鹿べY編制什么憑證

林老師 解答

2015-11-11 11:06

個稅=(所有工資項目總和-五險一金)*個稅稅率
計提工資:
借:管理費用 
貸:應(yīng)付職工薪酬 

發(fā)放工資:
借:應(yīng)付職工薪酬 
貸:現(xiàn)金/銀行存款
其他應(yīng)付款
應(yīng)交稅金-個稅 

等社保繳費回單到了,做如下
借:管理費用-社保費  (單位繳交部分)
其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

繳納個稅
借:應(yīng)交稅金-個稅 
貸:銀行存款

五險一金通過其他應(yīng)付款沖管理費用,這樣管理費用的余額實際為單位繳交的那部分金額。也就是
借:管理費用-個人社保費
貸:其他應(yīng)付款 
借:管理費用-社保費 

應(yīng)付職工薪酬無余額。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
2018-12-29 11:20:45
分?jǐn)偙驹鹿べY編制什么憑證
2015-11-11 10:59:07
你好,計提的話是放在當(dāng)月的,支付什么時候支付就放在相應(yīng)的月份
2019-06-24 14:19:48
您好,是的,最好分開入賬
2020-07-09 09:21:31
你好,計提工資,借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬 按實際發(fā)放的金額,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款等科目 沒有發(fā)放幾個人工資在應(yīng)付職工薪酬期末余額掛賬就是了
2019-12-27 19:57:01
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...