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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-05-26 13:38

你好,外賬上面你很難做到賬是合并的。除非你愿意去交稅。

宋生老師 解答

2023-05-26 13:41

你好,這個你先找出是什么原因導致差異有這么大,然后再看怎么調。

宋生老師 解答

2023-05-26 13:45

你好,這樣子的話,你要更正匯算清繳。增加利潤。

宋生老師 解答

2023-05-26 13:49

你好,要不你以后慢慢結轉?
正規(guī)的做法就是要更正。

宋生老師 解答

2023-05-26 14:02

你好就是把以后成本多結轉一點,把這個差額慢慢到以后做平

宋生老師 解答

2023-05-26 14:07

你好,你如果要全部都對得上,就只能去做更改之前的。

Honey 追問

2023-05-26 13:40

補稅也可以,只是現(xiàn)在所得稅匯繳年報已經申報了,審計報告了也出了,這個調整的話需要更正申報所得稅匯繳年報嗎?審計報告需不需要重新出?

Honey 追問

2023-05-26 13:43

已經找出來了,就是因為前面收入多,前面會計為了減少利潤,把所有賬上庫存都結轉到成本里面了

Honey 追問

2023-05-26 13:47

審計報告需要重新出嗎?因為我們是高企,高企年報已經申報了,現(xiàn)在去更正匯算清繳的話,數(shù)據(jù)就會和高企年報及審計報告不一致,這個會影響到后面高企復審嗎

Honey 追問

2023-05-26 14:01

慢慢轉怎么轉呢?

Honey 追問

2023-05-26 14:06

比如說,以后實際銷售3臺設備,我賬上只結轉1臺,把賬實差逐漸填平嗎?這樣的話,和銷售合同就對不上了啊

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相關問題討論
你好,外賬上面你很難做到賬是合并的。除非你愿意去交稅。
2023-05-26 13:38:36
是不是之前有庫存你們沒有發(fā)票?借庫存商品 貸應付賬款,之后結轉成本,沒有發(fā)票,納稅調增,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。納稅調增
2020-04-28 14:44:46
沒有寫,但是我跟老板說了
2019-10-05 09:44:20
如果在賬上做成銷售一折的話,會計分錄怎么寫呢?或者做成損失,會計分錄怎么寫呢?
2019-10-29 10:30:03
如果用銷售的話不是需要交增值稅嗎?領導不想交,我問問有啥辦法沒
2016-11-23 10:44:59
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