
老師,你好!請(qǐng)問一下,我主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和存貨均有未取得發(fā)票列支的,匯算清繳時(shí)這部分該如何處理呢?
答: 你好,那只調(diào)整沒有發(fā)票的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以的,存貨,不用的存貨你在以后銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候再調(diào)整。
企業(yè)18年底付款后未及時(shí)取得發(fā)票,當(dāng)時(shí)做的贊估成本,借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方銀行存款。19年匯算清繳時(shí)還未取得發(fā)票,最終納稅調(diào)減成本補(bǔ)繳稅款。后續(xù)由于業(yè)務(wù)等原因終止合作,對(duì)方將款項(xiàng)退回。請(qǐng)問怎么做分錄
答: 你好 直接在退款當(dāng)月沖成本
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,我想問一下沖銷上個(gè)年度的暫估成本分錄怎么做?比如去年暫估10W的成本,匯算清繳前沒有取得發(fā)票,沖銷分錄怎么做?暫估時(shí)分錄是:借??主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--暫估10W???貸???應(yīng)付賬款--暫估10W
答: 您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸方藍(lán)字 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)


木木 追問
2023-05-26 09:54
郭老師 解答
2023-05-26 09:54