
十月份銷售一批貨物,開出專票33000元,我做賬和報(bào)稅都按開票金額33000元報(bào)稅了。賬上也做了這份銷售。但實(shí)際上33000元的這份專票在十月份已經(jīng)作廢了,我該去稅務(wù)局調(diào)整報(bào)表呢?還是直接沖減這個(gè)月的銷售額?
答: 你好!你這個(gè)稅局肯定相當(dāng)于不開票收入做了。 你要想不交這個(gè),就去調(diào)。不能隨便沖減這個(gè)月的
開票金額比實(shí)際收到的金額多了十幾塊錢,請(qǐng)問需要怎么做賬稅務(wù)局查賬時(shí)候才不會(huì)有問題?_??
答: 您好 多開的金額可以開紅字發(fā)票沖銷 沒有開具紅字發(fā)票的話 沒有收到的金額可以計(jì)入營業(yè)外支出
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我家這個(gè)季度有開兩部分票,一部分自行開票金額含稅30491.67元(不含稅29603.56元)普票3%,另一部分稅務(wù)局代開含稅9萬元(不含稅85714.28元)專票5%,申報(bào)季度增值稅總是提示,本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)。怎么解決這個(gè)申報(bào)問題。
答: 您好,你是個(gè)體戶嗎,如果是你要填在第11欄。








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