- 送心意
宋生老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-12-19 16:05
您好!計(jì)入到預(yù)付賬款就可以了。借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款。
相關(guān)問(wèn)題討論
你好,借;預(yù)付賬款 貸;應(yīng)付賬款
你可以這樣調(diào)整
2017-07-10 11:51:28
您好!計(jì)入到預(yù)付賬款就可以了。借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款。
2017-12-19 16:05:40
你好 記到預(yù)付賬款就可以了
2020-06-11 11:41:28
你是要做資產(chǎn)負(fù)債表嗎
2022-01-04 11:06:18
應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)的調(diào)整需要通過(guò)記錄應(yīng)付賬款交易來(lái)完成。如果應(yīng)付賬款有負(fù)數(shù),可以通過(guò)減少應(yīng)付賬款,進(jìn)行重新調(diào)整,將負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)為正數(shù)。
具體操作:
1.核實(shí)原因:首先要核實(shí)原因,是否是因?yàn)殄e(cuò)誤的記賬方式,或者是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中出現(xiàn)的負(fù)債,以防萬(wàn)一。
2.計(jì)算賬款:查看賬戶上的應(yīng)付賬款,并使用賬單來(lái)確定賬戶上的負(fù)債數(shù)量。
3.記錄交易:根據(jù)確定的負(fù)債金額,記錄應(yīng)付賬款交易,以便將負(fù)債轉(zhuǎn)為正值。
4.核對(duì)金額:最后,將應(yīng)付賬款交易進(jìn)行核對(duì),確保金額正確無(wú)誤。
拓展知識(shí):
應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)也有可能是因?yàn)闀?huì)計(jì)核算出現(xiàn)偏差,記賬人員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)的負(fù)數(shù)。為了避免這種情況,應(yīng)以及時(shí)的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,以便及時(shí)調(diào)整。
2023-02-26 15:16:03
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2017-12-19 16:12
宋生老師 解答
2017-12-19 16:16