老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下發(fā)生部分銷售退款,當(dāng)時(shí)銷售的時(shí)候 問(wèn)
現(xiàn)在需要開(kāi)具部分紅字發(fā)票。 答
老師,想咨詢《建設(shè)業(yè)資質(zhì)咨詢服務(wù)協(xié)》要交印花稅 問(wèn)
您好,這種是服務(wù)類的,不用交的 答
簽了合同,總金額50000,先支付了10000,對(duì)方直接開(kāi)了 問(wèn)
你好,這個(gè)是購(gòu)買貨物的嗎?如果是的話,貨物到了多少? 答
老師員工保險(xiǎn)在A單位交,她在B單位工作B單位給保險(xiǎn) 問(wèn)
這部分保險(xiǎn)補(bǔ)助,不可以作為免稅收入 答
老師,支付股權(quán)代持費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用下的二級(jí)明細(xì)是 問(wèn)
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-其他。 如果不想放在其他里面,就自己增加二級(jí)科目管理費(fèi)用-股權(quán)代持費(fèi)。 如果不想增加二級(jí)科目,可以籠統(tǒng)點(diǎn),放在服務(wù)費(fèi)里面 答

老師,公司2019年7-12月的工資是銀行發(fā)的,但是代賬公司會(huì)計(jì)做成結(jié)其他應(yīng)付款了,銀行賬都沒(méi)做,那現(xiàn)在可以調(diào)整嗎,做成接借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
答: 現(xiàn)在可以調(diào)整,做成 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
公司銀行賬上收到法人匯入的錢 ,是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎
答: 是的可以按你這個(gè)做沒(méi)問(wèn)題
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我是做內(nèi)賬的,老板8月份之前的帳都是以前自己做的,現(xiàn)在由我來(lái)接手,經(jīng)過(guò)查詢發(fā)現(xiàn),他做的所有費(fèi)用都是作為其他應(yīng)付款-老板,但我發(fā)現(xiàn)我們其他應(yīng)付是18萬(wàn),但其實(shí)所有費(fèi)用統(tǒng)計(jì)是25萬(wàn),就是說(shuō)這差額應(yīng)該是通過(guò)其他銀行賬號(hào)付的錢,現(xiàn)在而且有一筆收入和投資款也是存到其他銀行里面的,但現(xiàn)在賬面銀行存款和實(shí)際的其他銀行里面存款不一致,相差了10多萬(wàn),我能不能直接用這個(gè)差額去沖其他應(yīng)付款-老板?
答: 您好!首先搞清楚差額是不是就是存到其他銀行里面的,如果是的話內(nèi)帳可以沖,但是要在摘要上面寫(xiě)明是存到其他銀行上面去了。

