
銀行匯票結(jié)算方式下,付款方和收款方賬務(wù)處理
答: 同學你好,付款方,借:庫存商品等科目,貸:銀行存款。收款方,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入等科目,應(yīng)交稅費。
咨詢下2017開了票收了錢,對方審計審查往來業(yè)務(wù)中有筆重復業(yè)務(wù),上個月退了款,開票和付款方是環(huán)境保護局,退款退到收費結(jié)算中心應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
答: 沖減重復收入,借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司與集團的其他公司同處一個地點,統(tǒng)一使用我公司電表,我公司統(tǒng)一向供電局采買并付款,然后與其他公司結(jié)算,但針對其他公司使用的部分,上月并未做入庫暫估,本月要結(jié)算的話,如何進行賬務(wù)處理?
答: 語音回放已生成,點擊播放獲取回復內(nèi)容!
請問應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款在結(jié)算時舍掉的尾數(shù)應(yīng)該怎么處理?賬務(wù)上怎么處理這些尾數(shù)
老師,應(yīng)收賬款是不是在月底與往來單位核對結(jié)算單出來了就可以賬務(wù)處理?還是收到款后才賬務(wù)處理。
老師,請教一個問題,就是另外一個公司委托我們幫他收款,怎么要怎么做賬務(wù)處理,注意:付款賬戶是房管局監(jiān)管的賬戶(這個賬號是我們公司的)

