請(qǐng)問(wèn)公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金是否有問(wèn)題? 問(wèn)
公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金,沒(méi)問(wèn)題。 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問(wèn)
查一下真實(shí)業(yè)務(wù)哪些沒(méi)票然后向提供了催收相關(guān)服務(wù)(如技術(shù)支持、外包協(xié)作等)的合作方,依法索取對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的合規(guī)發(fā)票; 若部分真實(shí)支出確實(shí)無(wú)法取得發(fā)票,按稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整,如實(shí)申報(bào)繳稅,絕不能通過(guò)虛開(kāi)發(fā)票 補(bǔ)票。 答
我們工程外包給工人,現(xiàn)在要給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi),他們?cè)?/a> 問(wèn)
可以稅務(wù)代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票 答
資產(chǎn)減值損失屬于損益了科目嗎 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,轉(zhuǎn)出以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 你有申請(qǐng)留抵抵增值稅嗎?? 答

高新企業(yè)的立項(xiàng)咨詢費(fèi),年初取得的發(fā)票,項(xiàng)目有五個(gè),但因?yàn)橛行╉?xiàng)目沒(méi)有開(kāi)始研發(fā),取得發(fā)票時(shí)只有兩個(gè)項(xiàng)目在研發(fā),可以直接分配在這兩個(gè)項(xiàng)目嗎?
答: 你好;? ?不能的;? 應(yīng)該 分別去分配到5個(gè)項(xiàng)目去? ?
老師,請(qǐng)教一下。有兩種情況1、我司取得一張咨詢費(fèi)發(fā)票1萬(wàn)元,已經(jīng)驗(yàn)證留抵了。后面跟對(duì)方取消 業(yè)務(wù)。該發(fā)票對(duì)方已經(jīng)紅沖了。我方要轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄要怎么做。2、我司購(gòu)買(mǎi)了原材料并取得發(fā)票,已經(jīng)驗(yàn)證。而對(duì)方因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善,稅費(fèi)沒(méi)有繳納,還逃稅。而稅局要求我司把發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)分錄要怎么做。
答: 借管理費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款, 貸管理費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅金下轉(zhuǎn)出。 借原材料應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款 借原材料貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)取得高額咨詢費(fèi)稅前扣除自查報(bào)告怎么寫(xiě)
答: 你好; 把咨詢合同 和咨詢發(fā)票; 咨詢支付回單? ?自查? ?這些是否是真實(shí)的業(yè)務(wù)? ;? ? 按你 發(fā)票和支付的金額? ?據(jù)實(shí)寫(xiě)清楚; 描述好即可;? ??


粗枝小葉 追問(wèn)
2023-05-18 16:31
meizi老師 解答
2023-05-18 16:36
粗枝小葉 追問(wèn)
2023-05-18 16:40
meizi老師 解答
2023-05-18 16:43
粗枝小葉 追問(wèn)
2023-05-18 16:51
meizi老師 解答
2023-05-18 16:53
粗枝小葉 追問(wèn)
2023-05-18 16:57
meizi老師 解答
2023-05-18 17:02