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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-12-17 16:53

您好,剩余部分,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;預(yù)收賬款。

2605888218 追問

2017-12-17 17:09

老師,為什么要記預(yù)收賬款,

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 17:10

您好,因為沒有確認(rèn)收入,暫時先記在預(yù)收賬款科目。

2605888218 追問

2017-12-17 17:11

原來記了其他應(yīng)收款

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 17:14

您好,記入了其他應(yīng)收款,是貸方余額了,這樣也可以,也可以按我說的處理。

2605888218 追問

2017-12-17 17:40

沒記的多余的收入就是已確定收入,因為不想交太多稅才不想記入無票收入的。我們現(xiàn)在記其他應(yīng)收款的個人名下科目那樣數(shù)額太大了,怎么調(diào)整?

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 17:41

您好,可以退款調(diào)整,借;其他應(yīng)收款,貸;現(xiàn)金。

2605888218 追問

2017-12-17 18:44

老師,是貸庫存現(xiàn)金嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 20:14

您好,是的。

2605888218 追問

2017-12-17 21:29

老師,我在繼續(xù)問一下帶庫存現(xiàn)金,那庫存現(xiàn)金不就更少了嗎?

2605888218 追問

2017-12-17 21:30

原來他們做的賬,那些銀行存款賬面的和實際的余額都對不上,怎么調(diào)整?

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 21:31

您好,是的,庫存現(xiàn)金就會更少了。因為是借貸復(fù)式記賬法,一環(huán)扣一環(huán),做假是很困難的。

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相關(guān)問題討論
你好,嗯額,是不含稅和,稅額是分開的
2019-07-03 11:01:38
您好,剩余部分,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;預(yù)收賬款。
2017-12-17 16:53:19
你好,與開票一樣確認(rèn)收入的,借:應(yīng)收賬款 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-01-26 15:29:31
您好,沖紅之前做未開票收入的分錄,然后按開發(fā)票的金額正常做收入。 比如未開票收入106,后來又開票120 借應(yīng)收賬款106,貸主營業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6 后來又開票時, 借應(yīng)收賬款-106,貸主營業(yè)務(wù)收入-100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)-6 借應(yīng)收賬款120,貸主營業(yè)務(wù)收入113.21,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6.79
2020-07-17 23:03:15
你好 先報無票收入繳納稅費 。 5月在沖無票收入分錄 分錄不變 金額負(fù)數(shù) 。在開票情況來報稅的
2020-05-12 10:51:03
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